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我公司在税务局开了一张劳务收入发票,成本是由一个人总代领的,象这样的分录如何做?9月10日 20:23 要加盖财务章或发票章在"销货单位:(章)"盖章...查看完整版>>
我公司在税务局开了一张劳务收入发票,成本是由一个人总代领的,象这样的分录如何做?
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请问我们公司收到一张印刷费增值税发票一张,金额是4000,税额是680,这笔分录怎么做,谢谢各位《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定:购进固定资产以及用于非增值税应税项目、用于免税项目、用于集体福利和个人消费、非正常损失的购进货物和应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。除此之外是可以抵扣...查看完整版>>
请问我们公司收到一张印刷费增值税发票一张,金额是4000,税额是680,这笔分录怎么做,谢谢各位
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我公司处理报废商品一批,税务局要求我们做进项税额转出,请问会计分录应该如何做?损失调帐时借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷:库存商品贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)报经批准后处理时1、一般经营损失借:管理费用贷:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢2、非常损失借:营业外支...查看完整版>>
我公司处理报废商品一批,税务局要求我们做进项税额转出,请问会计分录应该如何做?
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单位这样一笔业务,以现金方式支付给专家设计评估费.如何做帐,是否要到税务部门去开具劳务发票?谢了要开发票,因为涉及专家的个人所得税的缴纳问题。请专家去地税局开劳务发票,也可由你单位拿专家的身份证复印件到地税局代办理。你单位一定要有正式发票才能做账!...查看完整版>>
单位这样一笔业务,以现金方式支付给专家设计评估费.如何做帐,是否要到税务部门去开具劳务发票?谢了
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我收到两张发票:一张是劳保用品,2万一张是酒,2万.付款情况:22000汇票,18000现今.请问这样如何做分录?借:管理费用-劳保费 20000 管理费用-业务招待费 20000贷:银行存款 22000 现金 18000...查看完整版>>
我收到两张发票:一张是劳保用品,2万一张是酒,2万.付款情况:22000汇票,18000现今.请问这样如何做分录?
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收入收到了,我也开了发票,可要分月确认收入,会计上如何做凭证?谢谢指教必须按发票上的金额确认收入,收入帐是很敏感的帐.否则就有隐瞒收入,的嫌疑,税局查出来是要重罚的啊 ,要是要分月确认收入,发票金额也要分开开!...查看完整版>>
收入收到了,我也开了发票,可要分月确认收入,会计上如何做凭证?谢谢指教
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公司现在还没有销售产品,无营业收入.但已经有原材料购买进来并已经在领用了.分录如何做啊?直接做到长期待摊费用里就可以了.借:长期待摊费用贷:原材料...查看完整版>>
公司现在还没有销售产品,无营业收入.但已经有原材料购买进来并已经在领用了.分录如何做啊?
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06年进了一批材料,对方公司开了发票,07年1月税局发来通知,该发票没通过!请问应该如何办?这样.你们先补税.然后上对方的公司要求换票.换回来票了.上税务局批一下.就可以了....查看完整版>>
06年进了一批材料,对方公司开了发票,07年1月税局发来通知,该发票没通过!请问应该如何办?
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一公司租用我公司(一般纳税人)门面,付租金,发票我们开具,如何确认收入及如何纳税这个问题比较复杂,一句话二句话说不清楚。我在此只说一种方法:1、不把对方看成一公司,他只是你一个内部独立核算的一个部门。2、将其收入纳入公司收入中,减去租金以及开发票的税金、代理服务费后,作为成本支出向...查看完整版>>
一公司租用我公司(一般纳税人)门面,付租金,发票我们开具,如何确认收入及如何纳税
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请问:关于建筑公司预收帐款和预付帐款在年终该不该结转收入和成本分清楚一个问题 这个钱到底是谁的,是公司的 就按照会计准则办,是人家的 只有人家说了才算.所以 既然是预收的 那就有协定的用途,最后的处理需要单位负责人与对方协商后才能决定,垫支的 我认为可以转为成本,但另外要做...查看完整版>>
请问:关于建筑公司预收帐款和预付帐款在年终该不该结转收入和成本
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