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请问记提社保和交社保的分录?交纳时借:管理费用(公司承担) 其他应收款(员工承担) 贷:银行存款从工资中扣回借:应付工资 贷:其他应收款...查看完整版>>
请问记提社保和交社保的分录?
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请问:固定资产记提折旧,分录怎么做?借:管理费用 贷:累计折旧累计折旧:按照企业折旧方法计算即可!有直线法,加速折旧法。若是车间用,最后是用来生产产品的。借:制造费用/生产成本 贷:累计折旧...查看完整版>>
请问:固定资产记提折旧,分录怎么做?
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会计中交纳社保,如何做分录关于社会保险费的会计处理。企业应当根据国家法律法规和当地的规定,计算企业和个人应交的社会保险费与住房公积金,根据企业会计制度,编制如下会计分录:1.计提企业应交部分借:管理费用——**金 贷:其他应...查看完整版>>
会计中交纳社保,如何做分录
04.
请问会计上记体福利费等是按工资总额计提还是按计税工资总额记提,我们这计税工资总额是1000会计上计提福利费等是按工资总额计提,按计税工资总额计提标准调整企业所得税,所以你的工资总额尽量控制在计税工资标准以下,也就是人均月工资总额不超过1000元即可。...查看完整版>>
请问会计上记体福利费等是按工资总额计提还是按计税工资总额记提,我们这计税工资总额是1000
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请问怎么样做以下的会计分录阿~借:营业外支出 2000贷:银行存款 2000...查看完整版>>
请问怎么样做以下的会计分录阿~
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请问主营业务有哪些会计分录要做啊!一、收到款项:借:现金(银行存款)20000贷:主营业务收入 20000二、计算税金:借:主营业务税金及附加 1100贷:应交税金——应交营业税 1000应交税金——应交城建税 70其他应付款——教育费附加 30三、缴纳时:借:...查看完整版>>
请问主营业务有哪些会计分录要做啊!
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请问同行我这分录对吗?我个人认为:因为企业是亏损,无提取所得税的依据,而地方要预缴该税金,所以不应再提取所得税,而使本年利润不实,所以应: 1、借:应交税金-所得税 贷:现金待企业扭亏为盈后, 2、借:所得税 贷:应...查看完整版>>
请问同行我这分录对吗?
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请问我这样做分录正确吗?做的是错的.正确如下:1、借:原材料 420 制造费用-修机费 200 财务费用 10 营业外支出 60 贷:应付帐款 6902、借:银行存款 9751 应付帐款 690 贷:应收帐款 10441...查看完整版>>
请问我这样做分录正确吗?
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请问个人所得税计提时,如何做会计分录借:应付工资贷:其他应交款...查看完整版>>
请问个人所得税计提时,如何做会计分录
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请问残保金做会计分录应该怎么做借:管理费用 残疾人就业保障金贷:银行存款...查看完整版>>
请问残保金做会计分录应该怎么做
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