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餐饮业发票中奖的会计分录顾客兑奖的时候,因为款项最终是要从税务局收回的,你们只是暂时代付,所以分录为借 其他应收款-税务局贷 现金从税务局收回款项时借 现金贷 其他应收款-税务局贷 营业外收入(手续费收入)...查看完整版>>
餐饮业发票中奖的会计分录
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每月购买发票的费用的会计分录?借:管理费用-办公费 贷:银行存款一般购买税票,付款是从交税的账户上直接划转....查看完整版>>
每月购买发票的费用的会计分录?
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一般纳税人收到13%的增值税发票如何做会计分录?和17%一样借:原材料100 应交税金-增值税-进项税13 贷:银行存款113...查看完整版>>
一般纳税人收到13%的增值税发票如何做会计分录?
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原05年底给客户开的是增值税发票,06年8月客户把发票退回,说要开地税发票,会计怎做处理和会计分录要冲红原来的发票的,然后再开具就可以了,记行冲红时要选择是2005年正确的发票号码,根据红字发票冲减当月收入,再根据地税发票重新记账入收入就行了...查看完整版>>
原05年底给客户开的是增值税发票,06年8月客户把发票退回,说要开地税发票,会计怎做处理和会计分录
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增值税发票如何做会计分录?根据企业会计制度的规定:由于增值税属于价外税,因此不计入营业收入中。所以,题中销售时的正确会计分录为:借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)关于补充问题。1.如...查看完整版>>
增值税发票如何做会计分录?
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我开了一张90000元建筑发票,预收款已收到30000元, 请问会计分录怎样做如果你预收30000元时没做收入,那么:借:预收帐款 30000 应收帐款 60000贷:主营业务收入 90000如果已经确认30000收入,那么只做60000收入。去年我看过几...查看完整版>>
我开了一张90000元建筑发票,预收款已收到30000元, 请问会计分录怎样做
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为了招待客人买了香烟的发票,可不可以入账,如果可以会计分录怎么做业务招待费 借:管理费用-招待费 贷:银行存款(或现金)...查看完整版>>
为了招待客人买了香烟的发票,可不可以入账,如果可以会计分录怎么做
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预付货款时有发票和没有发票的会计分录怎么做啊?预付货款时:借:预付帐款---XX公司贷:银行存款收到对方公司货物时:借:原材料(或相应的有关科目) 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:预付帐款---XX公司如果在预付货款时就收到了发票,那么对方公司就违反了...查看完整版>>
预付货款时有发票和没有发票的会计分录怎么做啊?
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材料已入库,货款支付完毕,本月未收到发票如何做分录当月预估材料入帐,如果是一般纳税人企业,分录为借 原材料借 预付帐款(进项税部分)贷 银行存款如果不是一般纳税人企业借 原材料贷 银行存款下个月收到发票后,先做红字凭证,和预估凭证内容完全一样,摘要为冲×月...查看完整版>>
材料已入库,货款支付完毕,本月未收到发票如何做分录
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购买设备,付了30%的款,机器未到,发票未到,如何作分录借:预付帐款 贷:银行存款待收到对方发票时借:固定资产等 贷:预付帐款 银行存款等...查看完整版>>
购买设备,付了30%的款,机器未到,发票未到,如何作分录
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