01.
请教会计分录借。待处理财产损溢 11700 贷。原材料 10000 应交税金-进项税额转出。1700处理时。借。营业外去出11700 贷。待处理财产损溢。11700...查看完整版>>
请教会计分录
02.
请教会计分录题呵呵,我把它们全部搞定了^_^1.借:应收账款 117000 贷:主营业务收入 100000 应交税金-应交增值税(销项税额)170002.借:物资采购 30500 应交税金-应交增值税(进项税额) 5100 贷:银行存款 356003.借...查看完整版>>
请教会计分录题
03.
请教会计分录不用。但年末要在申报表中调整栏中列明。如果调整后有利润,且利润在3万元以下按18%交所得税,利润在3万元-10万元以下按27%交所得税,利润在10万元以上按33%交所得税。...查看完整版>>
请教会计分录
04.
请教会计分录1.不能做固定资产,这不属于融资租入固定资产,而是属于经营租入固定资产,从问题中可知,生产厂房每月付租金时,进入制造费用 2.厂房租进时,要进行装修,并不是立即投入使用,所以目前所付租金和期间发生的装修费用全部在长...查看完整版>>
请教会计分录
05.
请教会计分录直接计入管理费用-卫生清理费,因阿姨不是公司的员工,不要计入应付工资....查看完整版>>
请教会计分录
06.
请教会计分录分录基本正确,不过管理费用下关于手机的费用建议计入管理费用-邮电费。...查看完整版>>
请教会计分录
07.
请教会计分录题!借:其他货币资金-银行汇票 18000贷:银行存款 18000...查看完整版>>
请教会计分录题!
08.
请教会计分录问题每月计提: 借:制造费用贷:预提费用年终付款时:借:预提费用贷:银行存款...查看完整版>>
请教会计分录问题
09.
请教会计分录我有从网上找到会计分录大全,是WORD的,如果你有邮箱的话可以告诉我你邮箱的地址,我通过邮件的方式发给你!!...查看完整版>>
请教会计分录
10.
请教会计分录1、如果当月款已付货已到,但发票未到: 付款时: 借:应付账款(预付账款) 贷:银行存款(现金) 月底时,根据送货清单暂估入库: 借:库存商品(原材料) 贷:应付账款--暂估应付款...查看完整版>>
请教会计分录
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